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市城发集团召开2023年审计与风险委员会会议

发布时间:2023-01-19 15:19:51    阅读:3207

1月17日,市城发集团召开2023年第一次审计与风险委员会议。会议听取了审计室对城发物贸公司应收账款专项审计调查、审计室2022年工作总结和2023年工作计划的汇报。委员会成员根据实际情况,提出了建设性意见和建议,为下阶段工作推进理清了思路、把准了方向。

会议要求,一是针对城发物贸公司应收账款专项审计发现问题,提出合理化整改意见,督促整改落实,并结合此次审计情况优化集团对物贸公司等权属企业的个性化考核指标,有效防范应收账款风险;二是严格按照2023年的审计工作计划有序执行,真抓实干,充分发挥审计“利剑”作用,推动审计工作提质增效;三是针对2022年未整改完成的内审发现问题,采取动态跟踪、定期催办、审计回访等措施狠抓整改,推动问题全面整改落实。

下阶段,市城发集团将按照要求,明确审计任务目标,扎实推进审计工作,充分发挥内部审计风险防范作用,进一步完善企业管理,持续提高经济效益,为集团高质量发展保驾护航。