12月26日,市城发集团召开2024年第三次审计与风险委员会议。会议听取并通过了2025年内部审计工作计划,为下一年审计工作起好步、打好底、开好局。
一是审查制度落实情况,规范控股公司管理。为进一步规范和加强对控股企业的监督管理,对控股公司运营情况、制度制定及执行情况开展专项审计工作,发现和改进企业经营管理中的问题,达到以审促管作用,促进企业经营管理提质增效。
二是审查经营指标情况,强化工资总额管理。根据集团下达考核文件,对集团本部及各权属企业2024年经营业绩(财务指标)及工资总额完成情况开展审计工作,如实反映权属企业经营业绩情况,规范收入分配秩序,充分调动职工积极性,推动国有资本做强做优做大。
三是开展经济责任审计,促进企业健康发展。为全面了解权属企业负责人任期经营业绩和管理水平,对权属企业任期较长的负责人开展任期经济责任审计,揭示其在经营管理过程中存在的不足,针对性提出改进意见或建议,有利于促进企业和干部健康成长。
下阶段,市城发集团将持续秉承严谨、务实的工作态度,不断提升审计质量和服务水平,为集团持续稳健发展提供有力的支持和保障。